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    浙江東方金融控股集團股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告
    發布時間:2020.08.17

    證券代碼:600120               股票簡稱:浙江東方               編號:2020—029


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示:

    l  擬聘任的會計師事務所名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)

    浙江東方金融控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年8月14日召開八屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》,同意繼續聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華事務所”)為公司2020年度財務報告審計和內部控制審計的專門機構,為期一年?,F將有關情況公告如下:

        一、擬聘任會計師事務所的基本情況

    (一)機構信息

    1.基本信息

    機構名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)

    成立日期:2012年2月9日成立(由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業);

    注冊地址:北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101;

    執業資質:1992年首批獲得財政部、中國證券監督管理委員會核發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》,2006年經PCAOB認可獲得美國上市公司審計業務執業資格,2010年首批獲得H股上市公司審計業務資質,2012年獲得《軍工涉密業務咨詢服務安全保密條件備案證書》至今;

    是否曾從事證券服務業務:是。

    2.人員信息

    首席合伙人:梁春

    目前合伙人數量:204人

    截至 2019 年末注冊會計師人數:1458人,較2018年末注冊會計師人數凈增加150人,其中:從事過證券服務業務的注冊會計師人數:699人;

    截至 2019 年末從業人員總數:6119人。

    3.業務規模

    2019年度業務收入: 199,035.34萬元;

    2019年度凈資產金額:16,813.72萬元;

    2019年度上市公司年報審計情況:319家上市公司年報審計客戶;收費總額2.97億元;涉及的主要行業包括:制造業(165)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(21)、批發和零售業(13)、房地產業(9)、建筑業(7);資產均值:103.62億元。

    4.投資者保護能力

    職業風險基金2019年度年末數:266.73萬元;

    職業責任保險累計賠償限額:70,000萬元;

    相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

    5.獨立性和誠信記錄

    大華會計師事務所(特殊普通合伙)不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

    近三年受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的概況:行政處罰1次,行政監管措施20次,自律監管措施3次。

    (二)項目成員信息

    1.人員信息

    項目合伙人:姓名吳光明,注冊會計師,合伙人,1995年起從事審計業務,至今負責過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、績效考核、證監局及財政部檢查等工作,有證券服務業務從業經驗,無兼職。

    質量控制復核人:姓名李海成,注冊會計師,合伙人,2000年開始從事審計業務,專注于企業資產重組、上市公司及央企審計業務,曾負責多家上市公司、央企及其他公司年度審計工作。2012年開始負責大華會計師事務所(特殊普通合伙)重大審計項目的質量復核工作,審核經驗豐富,有證券服務業務從業經驗,無兼職。

    本期擬簽字注冊會計師:姓名徐勒,注冊會計師,2010年開始從事審計業務,至今參與過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、證監局檢查等工作,有證券服務業務從業經驗,無兼職。

    2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。

    上述人員能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性,近三年未發現其存在不良誠信記錄。

    (三)審計收費

    參考目前市場定價,并綜合考慮公司的業務規模、所處行業、公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量等因素,擬確定2020年度審計費用合計135萬元,其中財務報告審計費用為105萬元、內部控制審計費用為30萬元,整體費用與2019年度審計費用保持一致。

    二、擬續聘會計師事務所履行的程序

    (一)董事會審計委員會意見

    公司于2020年8月10日召開董事會審計委員會2020年第三次會議,審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

    通過對大華事務所提供的資料進行審核和專業判斷,公司審計委員會認為大華事務所在專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求,同意公司繼續聘請大華事務所為公司提供2020年度財務報告和內部控制審計等服務。

    (二)獨立董事意見

    公司獨立董事對本次續聘會計師事務所事項出具了同意的事前認可意見,并發表獨立意見,認為大華事務所在公司財務報告、內部控制審計工作中,恪盡職守,遵循獨立、客觀及公正的執業準則,較好地完成了公司委托的各項工作,公司續聘會計師事務所的程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定;公司擬定的2020年度審計費用,參考了目前市場定價,綜合考慮了公司的業務規模、所處行業、公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量等因素,價格合理。同意公司續聘大華事務所為公司2020年度審計機構,并同意將該事項提請公司股東大會審議。

    (三)董事會審議情況

    公司于2020年8月14日召開八屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》,同意公司續聘大華事務所為公司2020年度財務報告審計和內部控制審計的專門機構,為公司提供審計等相關服務,聘期一年。具體審議表決結果為同意票8票,反對票0票,棄權票0票。

    (四)本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

    三、備查文件

    (一)八屆董事會第二十七次會議決議;

    (二)獨立董事事前認可意見及獨立意見;

    (三)審計委員會2020年第三次會議決議。

    特此公告。

     

    浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

    2020年8月15日


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